Descrição
Apostila Concurso Analista de Controle Interno Câmara Tabatinga AM 2024
- Informações sobre o Concurso da Câmara de Tabatinga AM 2024
- Nível: FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR
- Vagas: 63
- Inscrições Até: 30/11/2024
- Salário Até: R$ 5.400,00
- Taxa de Inscrição: R$ 36,00 A R$ 80,00
- Data da Prova: 29/12/2024
- Banca Organizadora: Instituto Merkabah
Garanta sua aprovação
Preparar-se para concursos públicos pode ser um grande desafio, mas com o material certo, o sucesso está ao seu alcance.
Nossas apostilas são desenvolvidas totalmente de acordo com o edital do concurso e são atualizadas regularmente para garantir que você tenha acesso ao conteúdo mais recente e relevante.
A concorrência está acirrada, mas você pode se destacar! Através de nossas apostilas, você alcançará uma preparação eficiente e eficaz. Conteúdo completo, exercícios resolvidos e simulados: tudo o que você precisa para chegar preparado no dia da prova e garantir sua vaga no concurso da Câmara Municipal de Tabatinga AM 2024.
Conteúdo Programático
Conhecimentos Básicos
(Totalmente de Acordo com Edital 2024)
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais”; “domínio da estrutura morfossintática” ; Domínio dos mecanismos de coesão textual. Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. Emprego de tempos e modos verbais. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Figuras de sintaxe. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. Morfologia. Estrutura e formação das palavras. Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Processos de coordenação e subordinação. Colocação pronominal. Equivalência e transformação de estrutura.
Raciocínio Lógico e Matemático: Análise Combinatória, Probabilidade, Calendários, Comparações Numéricas, Grandezas Proporcionais, Razões Especiais, Sequências Lógicas, Proposição e Tabela Verdade, Raciocínio Lógico Verbal e Lógica Quantitativa e Dedutiva. Proposições e conectivos; Operações lógicas sobre proposições; Tabelas verdade de proposições compostas; Tautologias e contradições; Equivalência lógica e implicação lógica; Álgebra das proposições; Argumentos; Sentenças abertas; Operações lógicas sobre sentenças abertas; Quantificadores. Raciocínio quantitativo: conjuntos, subconjuntos e operações básicas de conjunto; Conjuntos de números e desigualdade; Expressões e equações algébricas; Sequências e séries; Trigonometria, logaritmo e exponencial; Funções; Análise combinatória; Matrizes e determinantes; Geometria; Geometria analítica; Estatística e probabilidades; Matemática financeira.
Legislação: Direitos e Deveres do Funcionário Público, Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo, Ética, Lei orgânica de TABATINGA, Estatuto do Servidor de TABATINGA.
Conhecimentos Gerais: Atualidades – Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais sobre diversos assuntos veiculados nos meios de comunicação de massa, como jornais, revistas, rádios, televisão e internet. História e geografia do Brasil e do Município de TABATINGA.
Conhecimentos Específicos
(Totalmente de Acordo com Edital 2024)
Normas e Conceitos de Controle Interno Princípios e objetivos do controle interno. Sistema de Controle Interno (SCI). Estrutura e funcionamento do controle interno. Lei nº 10.180/2001 e a Lei nº 4.320/1964. Normas e procedimentos relacionados ao controle interno no setor público. Contabilidade Pública Conceitos e características da contabilidade pública. Orçamento público (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF). Planejamento orçamentário e execução orçamentária. Classificação e análise de receitas e despesas públicas. Controle e auditoria da execução orçamentária. Prestação de contas e transparência pública. Auditoria e Avaliação de Controles Conceitos, tipos e técnicas de auditoria. Auditoria interna e externa. Métodos e procedimentos de auditoria no controle interno. Avaliação de riscos e de controle interno. Planejamento e execução de auditorias. Elaboração de relatórios de auditoria. Gestão de Riscos e Governança Identificação e análise de riscos organizacionais. Estrutura de governança no setor público. Princípios de governança pública e transparência. Mapeamento de processos e controles preventivos. Plano de ação e monitoramento de riscos. Processos de Planejamento e Monitoramento Ciclo de planejamento no controle interno. Monitoramento e avaliação de indicadores de desempenho. Acompanhamento de processos administrativos e financeiros. Gestão de indicadores e metas de controle interno. Legislação Aplicada ao Controle Interno Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF – Lei Complementar nº 101/2000). Lei nº 8.666/1993 (Licitações e Contratos). Decreto nº 9.203/2017 (Política de Governança da Administração Pública). Controle social e transparência no setor público. Ferramentas de Controle e Gestão Ferramentas e tecnologias utilizadas no controle interno. Sistema de Controle Interno e auditoria eletrônica. Sistemas de informações financeiras e orçamentárias. Metodologias de avaliação de processos administrativos. Ética e Responsabilidade no Controle Interno Códigos de ética e conduta no serviço público. Responsabilidades dos servidores públicos. Práticas anticorrupção e prevenção de fraudes. A importância da ética e da integridade no controle interno. Análise e Interpretação de Relatórios e Documentos Elaboração de relatórios técnicos. Interpretação de dados financeiros e contábeis. Análise de relatórios de auditoria e fiscalização. Gestão de Processos Administrativos Processos administrativos no controle interno. Controle e fiscalização de contratos públicos. Acompanhamento de processos licitatórios e contratuais. Controle da execução de programas e projetos públicos.